4月3日,集團公司正式啟動2026年度內部審計工作。本年度審計工作繼續(xù)聚焦經濟責任、清算合規(guī)、基建項目等重點領域,深入核查程序合規(guī)性、資金使用效益及制度執(zhí)行情況,以審計監(jiān)督推動管理漏洞整改與風險隱患化解,為集團高質量發(fā)展筑牢防線。
審計工作將聚焦主責主業(yè),就領導干部經濟責任履行情況進行客觀評價;注銷企業(yè)開展清算審計,強化合規(guī)管理;基建項目實施全過程監(jiān)督,確保程序合規(guī)、資金規(guī)范使用。同時,通過內控檢查查找管理漏洞,提出改進建議,促進制度完善。
集團公司審計人員將持續(xù)發(fā)揮“監(jiān)督保障+價值賦能”作用,嚴格把控審計質量,強化成果轉化應用,以專業(yè)化、規(guī)范化審計助力集團進一步提升管理能力、優(yōu)化資源配置,為穩(wěn)健發(fā)展注入強勁動能。